根据学校决定,审计处成立审计组对学校2023年7月-2024年6月招标采购情况进行专项审计,现将有关事项公告如下:
一、审计范围
2023年7月-2024年6月学校各类采购项目。
二、审计内容
是否建立健全招标采购内部控制管理制度,是否执行重大事项议事决策机制;是否按规定编制政府采购预算;是否按规定确定采购需求;采购需求是否清楚明了、表达规范、含义准确;是否对采购需求和采购实施计划进行审查;是否按规定开展需求调查;是否违规制定采购文件,设置隐形门槛和不合理的条件,限制或者排斥潜在投标人;是否存在应招未招、先定后招、虚构涉密或应急理由规避公开竞争程序;是否存在评标评审不规范,评标评审专家组成不符合相关规定,评分存在异常情况;是否履约验收走过场,未能严格按照合同依法组织履约验收工作;招标采购其他方面问题等。
三、审计时间
2024年11月4日至12月3日
四、审计工作地点
安徽工业大学佳山校区教二辅楼333室
审计期间,欢迎向审计组反映上述招标采购在管理与执行过程中存在的问题及不足、意见及建议等。
电话:0555-2311175/2311694,邮箱:sjc@ahut.edu.cn。
特此公告。
审计处
2024年11月5日